Control Interno - Instituto Nacional de Metrología - INM

Control Interno


El sistema Institucional de Control Interno estará integrado por el esquema de controles de la organización, la gestión de riesgo, la administración de la información y de los recursos y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas, resultados u objetivos de la entidad.

 

Somos el área encargada de asesorar al INM en la implementación y mejora del sistema de Control Interno y evaluar de manera independiente los diferentes procesos de la entidad verificando que las operaciones, actividades y actuaciones cumple con principios, directrices y lineamientos de carácter legal e institucional.

Los Jefes de Control Interno o Quienes hagan sus veces deberán presentar entro otros los siguientes informes:

A través del sistema de seguimiento de Planes de Mejoramiento - SISEPM los Funcionarios del INM pueden consultar. Informes de Auditorias de Control Interno(IACI) y Otros Informes de Control Interno (OICI), en: http://servicios.inm.gov.co/sisepm-sf/web/

 
Plan Auditoria 2019

Programa Anual de Auditorias SIG Ver Documento

Plan Anual de Auditorias de Control Interno Ver Documento

Reportes 2019

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 124 de 2016 integrado al Decreto 1083 de 2015 se publica informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 de agosto de 2019.

Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 se publica el informe pormenorizado de control Interno por parte de la Jefe de Control Interno del Instituto Nacional de Metrología.

Reportes 2018

 


 

  • Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano

    Corte: 31 de agosto de 2018
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  • Informe Pormenorizado de Control Interno 2018-07-12

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  • Segumiento a 30 de abril de 2018 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.     
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      • Informe pormenorizado de Control Interno - INM -20180312

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Reportes 2017
      • Informe de verificación Ley 1712 de 2014

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      • Evaluación Rendición de Cuentas 2017-11-03

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      • Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano

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      • Informe pormenorizado de Control Interno - ley 1474 de 2011

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      • Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.

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      • Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano – Mapa de riesgos de Corrupción.

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      • Informe pormenorizado de Control Interno marzo 2017

 La Oficna de Control Interno da a conocer a la ciudadania el Informe primer informe pormenorizado de Control Interno de la vigencia 2017.

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Reportes 2016

Vigencia 2016

 

      • Seguimiento Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte: 31 de diciembre de 2016

        Enero de 2017


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      • Informe pormenorizado de Control Interno

        Noviembre de 2016


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      • Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC INM 2016

        Agosto de 2016


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      • Informe pormenorizado de Control Interno

        Julio de 2016


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      • Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano

        Abril de 2016


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      • Informe pormenorizado de Control Interno

        Marzo de 2016


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      • Seguimiento especial al desarrollo y gestión de Interoperabilidad con entidades del estado

        Febrero de 2016


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Reportes 2015

Vigencia 2015

 

      • SEGUIMIENTO FINAL ESTRATEGIA PAAC 20160118
        enero de 2016
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      • SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
        diciembre de 2015
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      • INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO PORMENORIZADO
        Noviembre de 2015
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      • SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
        Agosto de 2015
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      • INFORME EJECUTIVO CONTROL INTERNO PORMENORIZADO.
        Julio de 2015
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      • INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN – PROCESO: PROYECTOS.
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      • SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
        PRIMER TRIMESTRE 2015.
        30 Abril de 2015
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      • INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO.
        11 Marzo de 2015
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      • PUBLICACIÓN SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.
        29 Enero de 2015
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Histórico de Plan Auditoría

Año 2018

Plan Anual de Auditoría (Calidad No. 3)

Plan Anual de Auditoría Modificación No. 4

Plan Anual de Auditoría  Modificación No. 3

Plan Anual de Auditoría (Calidad No. 2)

Plan Anual de Auditoría Calidad 

Plan Anual de Auditoría Control Interno 

Plan Anual de Auditoría (modificación No. 2)

Reportes años anteriores

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

Vigencia 2014

 

Vigencia 2013

 

Auditorías al Ejercicio Presupuestal

 

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 2014

 

Vigencia 2013